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醫(yī)院資產自查報告
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醫(yī)院資產自查報告1
為加強對資產的管理,提高國有資產使用效益,確保國有資產不流失。由各部門資產管理員牽頭于8月11日-20日對本部門新區(qū)、老區(qū)的固定資產進行自查盤點,現將自查情況匯報如下:
一、各部門自查情況
1、計財部于8月11日將7月底臺賬發(fā)至各部門信箱中,為實地核查提前做了準備工作。
2、為明確責任,各部門對此次自查盤點非常重視,積極組織本部門相關人員積極開展工作,由于資產種類及數量較多,使用情況變動多。自查盤點比規(guī)定時間推遲10天,除餐飲部未按時報送自查盤點表,其它部門于8月31日前完成了此次自查工作。
二、存在問題
1、資產管理不到位,管理意識不強、未能及時按月做報廢、調撥等手續(xù),在此次自查后出現大量資產變動和報廢的情況。計財部及時進行賬務處理,按調整后的資產由各部門資產管理員、部門經理簽字后存檔,做為年底全面清查的.依據。
此次自查固定資產各部門報廢數量16項,其中:康樂部4項、工程部2項、中航大學服務部2項、客房部1項、人力資源部7項),部門間資產調撥及存放地點發(fā)生變動情況更多。所以
各部門平時要加強對資產的管理,如有調撥、報廢、變更、資產名稱不符等原因必須按月及時做手續(xù),要增強工作主動性和積極性,確保賬實相符。
2、閑置及待報廢資產57項,其中康樂部閑置資產25項、前廳部待報廢資產11項、閑置資產19項、中航大學服務部閑置資產2項。計財部將在9月同使用部門對以上資產進行實地查看,合理進行調配,對于確實不能使用資產可進行處理,做到盤活資產。
三、盤虧項目
1、綜合辦公室盤虧E5700聯想筆記本電腦1臺(卡片編號00192),20xx年1月出庫。(9月12日找到,在前廳部,已做調撥)
2、康樂部和華樓烘手器賬面14臺(卡片編號00349#),20xx年4月出庫,實際盤點12臺,盤虧2臺。(12臺已在庫房)
3、餐飲部也存在賬實不符現象,自查盤點表目前還沒有報送計財部,另老區(qū)餐飲固定資產存放地點發(fā)生改變的必須按財務發(fā)送的表格卡片編號依次修改,不應打亂順序。(9月14日報送盤點表)餐飲部老區(qū)盤虧項目:
1、沙發(fā)(卡片編號00182#)賬面2個,實物盤點1個,盤虧1個(轉綜辦1個正在核實中)。
2、屏風(卡片編號00215#)賬面1個,實物盤點沒有。盤虧1個(已作報廢處理正在核實中)
3、椅子(卡片編號01528#)賬面1把,實物盤點沒有。盤虧1把(轉工程部電工班正在核實中)。
4、椅子(卡片編號01700#)賬面3把,實物盤點2把。盤虧1把(轉工程部正在核實中)。餐飲部新區(qū)盤虧項目:
1、不銹鋼貴重物品柜(卡片編號00408#)賬面2個,實物盤點不知哪,正在與供貨商聯系核實。
四、下一步資產方面工作:
因新區(qū)低值物品價值較高,同時為明年預算做好基礎工作,計財部將于9月建立新區(qū)低值臺賬,按20xx年1-8月實際出庫發(fā)送各部門郵箱,屆時各部門要按現有低值資產進行核對,并按規(guī)定時間完成此項工作。
醫(yī)院資產自查報告2
為進一步加強XXXX資產的管理和使用,提高資產使用效益,達到合理配置資源、科學管理資源、有效利用資源的目的,XXXX設立資產處,以各XX為自查單位,由各XX資產管理員對各單位資產進行自查盤點,我作為XX資產管理員,現將學院資產管理工作做如下匯報:
一、自查范圍
xx固定資產分為六大類,即房屋及構筑物;專用設備;通用設備;文物及陳列品;圖書、檔案;家具、用具、裝具及動植物。不論購置時間先后,不管經費來源渠道,都列入此次自查范圍。
二、資產自查工作具體實施情況
。1)全面動員,廣泛宣傳,統(tǒng)一思想,認真學習關于資產管理的政策法規(guī)和相關文件,提高資產管理意識。
。2)自查與核查相結合。各部門首先進行自查,自查主要是依物對帳、依物對卡、依物建帳。在自查的基礎上由學校組織核查小組進行核查,核查按“以帳對物,以物查帳”的方式進行。(3)工作任務
①成立資產自查工作領導小組,認真學習相關資產的文件、法規(guī),明確工作要求,制定資產自查工作方案。
②自查工作領導小組按責任劃分到各部門,由各部門資產管理員負責自查。
、蹤z查驗收這次自查的`成果,進行總結和完善。
(4)自查的主要成果
根據自查結果,將結果分為三類:賬實相符、有賬無物、有物無賬。每類資產都有相對應編號、名稱、總價、使用人、使用管理部門等項,以便檢查及后續(xù)自查工作展開。
①賬實相符:賬實相符中共包含資產共計XX件,總價XX元。
②有賬無物:我院共存在有賬無物資產共計XX件,總價XX元,系報廢資產。
、塾形餆o賬:我院現存有物無賬資產共計XX件。
。5)資產自查工作中發(fā)現的問題及改進措施
由于過去管理粗放的原因,資產管理存在很多不到位的地方。依據資產管理辦法,我們將嚴格資產規(guī)范資產管理流程,細化管理環(huán)節(jié),實施精細化管理,積極推動學校全面可持續(xù)發(fā)展。
(6)今后資產管理的工作思路
、僮袷刂贫取
將嚴格遵守資產處下發(fā)的《XX固定資產管理規(guī)定》,結合信息化管理,堅持“資產管理與預算管理相結合、資產管理與財務管理相結合、實物管理與價值管理相結合”的原則;堅持“統(tǒng)一政策、責任到人、物盡其用”的原則。
②明確職責。進一步明確固定資產管理各職能部門和人員的職責,嚴格責任到人。
、奂訌姽芾。固定資產日常管理嚴格遵循XX制定的各項制度,規(guī)范程序,把好出入關,加強核算,確保帳賬、帳證、帳表、帳物、賬卡一致。
④嚴格檢查。將對所在單位的固定資產進行定期盤點,及時掌握固定資產的變動情況,使XX能夠及時更新與維護,對固定資產做到低耗高效。
、葑ズ寐鋵。重點做好日常管理和制度落實工作,資產處在加強日常管理的同時,要積極配合XX資產檢查工作,搞好協(xié)調、銜接,努力把XX的固定資產管理工作提高到一個新水平。
醫(yī)院資產自查報告3
為了加強學校資產管理,確保各項資產的安全與完整,提高資產使用效率,實現資產管理的科學化、規(guī)范化,根據縣教育局關于做好固定資產自查工作的相關通知精神,我校校委會在十月底、十一月初先后兩次學習和探討縣局相關文件并認真組織開展了固定資產自查工作。現總結如下:
一、領導重視。
成立學校固定資產管理的領導小組。
二、抓宣傳發(fā)動,使自查工作群眾化。
我校的資產種類多而分散,自查工作量大、任務艱巨,沒有學校領導支持和全體教職工的積極配合,光靠學校后勤、財會人員的努力,是難以做好的。因此,在學校領導的高度重視下,我校積極宣傳發(fā)動、統(tǒng)一思想,使“愛校如愛家”的思想深入人心,提高全體教職工對資產自查重要性、必要性和迫切性的.認識,變被動為主動,積極投入到自查工作中去,使自查工作變成全體職工的自覺要求和行動,為今后固定資產管理更加科學、正規(guī)有序打下良好的群眾基礎
三、完善制度。
在自查過程中發(fā)現在固定資產賬目和物品實物臺賬目中個別賬目不齊全或沒有。在自查的這段時間里學校各部門完善了部分賬目。如:固定資產明細賬、物品實物臺賬、實物流水賬、入庫單、出庫單等。完善了《學校固定資產管理辦法》、《學校固定資產入口登記制度》、《學校固定資產清查制度》、《學校固定資產報廢制度》、《學校低值易耗品管理制定》、《學校固定資產管理人員崗位責任制》等相關制度,使學校固定資產管理工作,有章可循。
四、明確職責。
建立統(tǒng)一要求、分級管理、各盡所能,各負其責的新機制,明確固定資產管理各職能部門的職責和權限。努力做到分工明確,責任清晰,各部門協(xié)調配合,各部門內部設立“采購領取物品數量登記表”與“物品發(fā)放與使用消耗等級表”。學校資產管理小組要時時審核各部門內部及其部門之間的物品收與支登記表,使學校資產管理工作穩(wěn)步而持續(xù)地開展。教務處、后勤、圖書館、信息技術是學校的固定資產歸口管理部門。教務處負責理、化、生實驗室,音美教室、科技教室等設備的管理;后勤負責房屋、建筑物、土地植物、家具等的固定資產管理,以及全校固定資產的維護工作;圖書館負責管理全校圖書、影像資料類的固定資產管理;信息技術負責學校計算機教室、教師備課室管理,以及學校計算機、教室電子設備的維護工作。
五、加強管理。
把固定資產管理作為財務管理和固定資產使用、管理部門的一項重要日常工作,常抓不懈,規(guī)范程序,把好出入關,健全賬、證、卡,加強核算,確保資金賬、實物賬一致。
六、嚴格檢查。
各部門對各自管理的固定資產每年進行一次自查,對于違規(guī)情況進行通報。
七、抓好落實。
重點做好日常管理和制度落實工作,固定資產管理部門在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的督促檢查,搞好協(xié)調、銜接,督導各部門抓好落實,努力把管理處的固定資產管理工作提高到一個新水平。
醫(yī)院資產自查報告4
5月12日上午,區(qū)中醫(yī)院召開“20xx年廣東省行政事業(yè)單位國有資產清查”工作會議,醫(yī)院資產清查自查報告。醫(yī)院領導和科室管理人員均到場參加。會議由財務科副科長黎鳳儀主持。
會上,黎鳳儀科長傳達了廣東省財政廳關于《20xx年廣東省行政事業(yè)單位國有資產清查工作方案》的通知精神:在全省范圍內開展行政事業(yè)單位國有資產清查,同時在清查核實的基礎上建立完整的政事業(yè)單位國有資產數據庫。會議要求各部門、各科室高度重視本次清查工作,按照省財政廳“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求和分級實施”的原則開展固定資產清查,并對清查工作進行了部署。
本次資產清查工作需要全院各部門、各科室共同配合完成。各主管部門資產管理員及各科室主管負責人需在6月8日前完成科室固定資產的核查工作并把清查結果上報財務科。經科室確認無誤的資料由財務科負責錄入財政系統(tǒng),財務科將于20xx年7月31號前全面完成資產清查系統(tǒng)上報工作。
會上,副院長張兆華強調了做好資產清查工作的重要性,并結合醫(yī)院實際情況提出了20xx年固定資產清查三點要求:
一是要高度重視。各科室應認識本次清查工作的重要性,認真落實清查工作,確保資產清查工作的順利完成,保證資產清查結果真實可靠。
二是要專人負責,按期完成。各科室應明確責任人,確保資產清查工作能按時、按質完成,如實反映資產管理情況和存在問題,不得瞞報虛報,保證賬物相符。
三是要加強溝通。各部門和各科室在清查過程中遇到問題要相互溝通,緊密配合,共同完成本次清查工作。
根據國家衛(wèi)生計生委《關于開展20xx年委預算單位國有資產清查工作的通知》要求,為保證我院順利完成20xx年國有資產清查的各項工作,3月23日上午,醫(yī)院召開了20xx年國有資產清查工作布置會。醫(yī)院紀委王紅靜書記、張進總會計師、規(guī)劃財務部、醫(yī)學裝備保障部、審計辦公室、后勤管理部、護理部等職能部門負責人、醫(yī)院各臨床醫(yī)技科室護士長、資產管理員、科室秘書等相關人員參加了此次會議,會議由醫(yī)學裝備保障部王溪主任主持。
會上,張進總會計師總結了醫(yī)院20xx年固定資產清查工作的組織開展和工作成效,代表醫(yī)院對參與20xx年度固定資產清查工作的有關人員表示感謝,著重對醫(yī)院開展20xx年國有資產清查工作作了布置,工作報告《醫(yī)院資產清查自查報告》。張進總會首先傳達了國家財政部、衛(wèi)計委有關組織開展20xx年國有資產清查的文件精神,明確本次資產清查目的旨在全面摸清家底,建立監(jiān)督系統(tǒng),實現資產管理與預算管理、資產管理與財務管理、資產實物管理與價值管理相結合,完善資產管理制度。隨后他結合醫(yī)院實際,對今年醫(yī)院資產清查的任務、范圍、程序、方法、質量、時限等工作作了具體講解和安排,指出此次資產清查工作范圍廣、部門多、數量大、時間緊、任務重、要求高,全院各部門須引起高度重視并認真實施。最后,張進總會要求各部門提高認識、統(tǒng)一行動、齊心協(xié)作、共同努力,堅決打好資產清查這場硬仗。
會上,新生兒科胡艷玲老師就病房儀器設備的管理作了經驗分享;醫(yī)學裝備部傅宏佳副主任強調資產處置的`相關要求;鄭雪梅老師對醫(yī)院資產管理部分制度進行了解析。
根據地礦總公司印發(fā)的《關于開展清產核資工作通知》(陜地財資發(fā)[20xx]27號文件)的精神,結合我院實際,特制定如下方案:
一、工作目標
(一)全面摸清我院資產家底。對我院財務狀況及資產情況等進行全面清理和清查,真實、完整地反映單位的資產和財務狀況,促進我院會計信息質量進一步提高。
(二)全面清查核實各項資產損失情況,并根據國家清產核資政策進行處理,夯實國有資產。
(三)完善管理制度。對資產清查過程中發(fā)現的問題,我院要按照主管部門的指導意見在全面總結、認真分析的基礎上,提供相應整改措施和實施計劃,建立健全資產管理制度。
二、資產清查基準日
此次我院資產清查基準日為20xx年6月30日。
三、工作原則和方法
我院資產清查工作按照總公司要求的“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一步驟、同意要求和分級實施”的原則,由財務、紀檢監(jiān)察、后勤、藥械等部門負責,采取自查和社會中介會計參與的方法,對我院的基本情況、財務情況、資產情況進行清查,由財務部門匯總編制各類資產清查報表,并經中介機構進行專項審計后向總公司上報資產清查工作報告。
經過清查的固定資產按照上級主管部門的同意要求建立健全固定資產帳卡,為資產管理信息系統(tǒng)建設奠定基矗
四、工作內容和步驟
根據有關規(guī)定,結合我院實際,為做好資產清查和完善制度等項工作,具體步驟如下:
(一)準備階段(10月11日10月14日)
1.組織宣傳和動員工作,成立資產清查工作機構,明確責任,人員和分工。
2.組織有關資產清查軟件和資產清查報表等業(yè)務培訓。
(二)實施階段(10月15日11月10日)
1.開展自查,錄入簡歷固定資產帳卡,編制資產清查報表。
2.收集、整理各類資產損失的證明、鑒定材料、函證等。資產清查結果經社會中介機構審計后,在11月10日前報總公司。
(三)總結階段
根據資產清查結果,完善相關資產管理制度,并根據單位實際情況和上級部門的指導意見,完善內部資產管理辦法和制度。
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