小金庫自查報告合集15篇
在當下這個社會中,報告與我們愈發(fā)關系密切,報告具有成文事后性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼,下面是小編精心整理的小金庫自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
小金庫自查報告1
根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我鎮(zhèn)認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由我鎮(zhèn)紀檢和財務部門負責。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
根據縣紀委、縣監(jiān)察局和縣財政局的'要求,我鎮(zhèn)迅速召開了專題會議,傳達學習了《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,鎮(zhèn)黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求全體干部職工認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我鎮(zhèn)財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、清查結果在鎮(zhèn)務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我鎮(zhèn)目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我鎮(zhèn)將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。
小金庫自查報告2
xx最新關于小金庫專項治理自查報告根據市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求,我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查,現將有關情況報告于后:
一、領導重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組,讓全處干部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。
二、對照要求,認真清理按照文件要求和自查內容,以積極的態(tài)度對單位的`收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理,進一步完善清產核資工作,做到賬面資產與實物相符。
三、完善制度,加強管理加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度,嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。
在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。進一步完善項目支出管理制度,嚴格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。
四、鞏固成果,建立機制完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。
通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務管理、經營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監(jiān)督,堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。
小金庫自查報告3
為認真做好20xx年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據委辦〔20xx〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理狀況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[20xx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作,F將有關工作狀況報告如下:
一、按照委辦〔20xx〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,透過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”,對局機關財務收支狀況進行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據。
【范例】
為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和資料,進行了深刻自查,現將自查狀況報告如下:
一、認真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一職責人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的`范圍和資料
此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:
1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;
3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、認真、嚴肅、扎實開展自查自糾
(一)賬戶狀況
自查證明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保?顚S、嚴格透明,我局在農行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到?顚S茫瑹o設立“小金庫”的狀況。
(二)存在的問題及解決狀況
開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:
1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一向無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697。80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。
2、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領導于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還,分別于XX年7月26日收到還款10000元,XX年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
小金庫自查報告4
按照國務院辦公廳《關于請報送“約法三章”貫徹落實狀況的通知》(國辦發(fā)明電〔20xx〕29號)和省政府辦公廳有關要求,為深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神、省委“十項規(guī)定”和市委、縣委具體規(guī)定,深入開展黨的群眾路線教育實踐活動正風肅紀工作,不斷加大監(jiān)督檢查力度,按照縣財政局相關文件要求,我鄉(xiāng)庚即我鄉(xiāng)的'“三公”經費使用狀況進行了自查,現將三公經費使用狀況自查狀況報告如下:
一、成立專項自查整改小組
以鄉(xiāng)黨委書記王健為組長,分管財政領導鄉(xiāng)長倪建林為副組長,財務人員及辦公室人員羅通、何燕為成員的專項自查整改小組。
二、因公出國(鏡)經費使用。民建彝族鄉(xiāng)沒有組織出國(鏡)學習考察,所以無公款支付的狀況發(fā)生。
三、公務用車購置及運行經費使用。經自查民建彝族鄉(xiāng)現擁有2輛車,一輛皮卡車(川TU5721)系4。20災后重建所贈車輛,一輛微型車(川T75721)系20xx年鄉(xiāng)政府購置車輛,未存在超編超配公務用車,無企業(yè)贈送車輛,公務用車經費未超出標準,且車輛購置、保險嚴格執(zhí)行政府采購程序,規(guī)范用油和維修。
四、公務接待經費使用。民建彝族鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行“三公經費”標準支出接待費用。所有經費支出務必有鄉(xiāng)長親自審核簽字方能支出。未出現公款大吃大喝、公款購買禮品、公款買單私人支出費用。按照精簡會風文風要求,鄉(xiāng)政府盡量減少會議召開次數及時間,合理安排會議時間,縮減會議費用。未出現把招待費轉移到企業(yè)報銷的狀況發(fā)生。
五、其他方面。我鄉(xiāng)貫徹落實惠民政策,均按照縣級有關部門要求執(zhí)行,惠民政策均公開、公正,無違規(guī)操作、謀取私利,拖欠,挪用的現象;鄉(xiāng)公務用車使用有臺帳,不存在公車私用的狀況;設立鄉(xiāng)財政專戶管理鄉(xiāng)財政資金,不存在私自設立“小金庫”的現象。
小金庫自查報告5
為全面、扎實做好“合規(guī)執(zhí)行年”重點活動自查整改活
動,郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復查的基礎上,于5月30日召開最高級別的風險管理委員會專題討論、研究問題整改措施,穩(wěn)步推進自查整改活動。
一、梳理,匯集問題。根據自查整改活動時限安排,5月25日崗位自查工作結束,活動領導小組辦公室于26日及時對各條線自查所發(fā)現的問題進行歸類匯總,本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則,深入分析問題存在類型并形成分析報告報送活動領導小組。
二、治理,措施先行。針對以上問題,高管層不回避、不掩蓋,召開專題會,搭建“”問題的平臺。會議上,高管層耐心聽取各部門負責人匯報問題形成原因,并引導大家從優(yōu)化流程、深化服務、盤活人力資源、科學制定柜臺員工排班等方面找出解決問題的突破口,對不同的`問題確定不同的解決方法。就每一項整改措施,高管層態(tài)度明確,凸顯對問題整改的決心和支持。會議解決了如三級權限、監(jiān)控設施安裝等久而不決的問題,效果良好,為徹底整改風險問題、整改率達到100%的工作目標奠定了堅實基礎。
三、整改,制度保障。會議要求,各部門根據會議確定的整改思路進行逐條整理,于5月底前報活動領導小組辦公室,最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次,各整改單位依照方案認真組織整改,并在每周例會上匯報進展情況,6月15日前整改完畢。第三,審計部制定自查整改活動抽查方案,于6月16日起實施監(jiān)督檢查,目的是查漏補缺,確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。
小金庫自查報告6
根據彭州市市委辦公室《關于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作,F將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領導
。ㄒ唬6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:組長:柯以農;副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的'清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經過認真自查,發(fā)現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告7
按照縣紀委《關于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神,我局認真開展“小金庫”自查自糾工作。現將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保自查自糾工作的順利進行,成立了由局治理“小金庫”工作領導小組,由局長擔任組長,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
按照要求,我局迅速召開了專題會議,傳達學習縣紀委《關于開展“小金庫”自查自糾工作的.通知》,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各工作人員認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照要求,我局對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、在認真清查核對的基礎上,將清查結果在局務會上進行了通報。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制法規(guī)教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。
今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。
小金庫自查報告8
按照中央、省、市和我區(qū)治理“小金庫”工作安排部署,我局高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實施。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展,全局干職工進一步提高了加強財務管理的意識,促進了收支管理的進一步規(guī)范,強化了對財經法規(guī)政策的認識,尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了積極作用,F將具體情況匯報如下:
一、領導重視,認識到位
我局班子成員認真學習領會了中央、省、市區(qū)有關文件精神,并在局務會上安排布置了此項工作。明確了把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局局務會進一步明確了由局長對該工作負總責,指派分管財務的副局長和局財務人員、報賬員具體負責,做到分工明確,協(xié)調配合,按照要求積極主動完成各項任務。
二、廣泛宣傳,充分發(fā)動
為使“小金庫”專項治理工作深入開展,形成聲勢,我局召開了干職工會議,大家一起學習了《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關文件,認識了開展此項活動的重大意義。要求全體干職工一是明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的'重要舉措,是教育和保護干部的需要。二是要認真對待專項治理工作,審計部門作為監(jiān)督各預算單位認真執(zhí)行財經法規(guī)的職能部門,積極參加對“小金庫”的治理工作是義不容辭的責任,三是要求全體業(yè)務人員在開展審計工作時,一定要把治理“小金庫”工作納入到工作任務中,確保監(jiān)督到位,有效促進本區(qū)自查自糾和“回頭看”工作的開展。
三、統(tǒng)籌協(xié)調,整體推進
6月13日至6月29日,我局重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務嚴格按照制度規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立了相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,我們認真填報了相關表格。通過清理檢查“小金庫”,雖未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
小金庫自查報告9
省“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室:
按照省委辦公廳《關于轉發(fā)〈XX省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》(廳〔〕18號)以及全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由朱文根主任任組長、劉成典副主任,王守亞副巡視員為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。
二、提高認識,加強宣傳
全省“小金庫”專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學習了《關于轉發(fā)〈XX省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》,傳達了全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,并在辦公室網站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任朱文根要求大家認真學習有關文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督
省地方志辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發(fā)揮網絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。
四、認真開展自查,進一步嚴肅財經紀律
按照《XX省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的`實施方案》的要求,辦公室重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、辦公室及所屬單位財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
4、清查結果在機關內部網上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我辦目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
特此報告。
小金庫自查報告10
為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關于轉發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現將自查情況報告如下:
一、學校成立了自查工作領導小組
領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)。
二、學習文件,布置自查任務。
20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內容:
1、學校或班級有無違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
2、學校或班級有無違規(guī)用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”;
3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、學;虬嗉売袩o經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、學;虬嗉売袩o虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、學;虬嗉売袩o以 三、分工負責,開展自查工作
我校的做法:
一是由鐘家書副校長牽頭,對學校和班級的收入往來進行清查,對學校和班級有無欠帳等情況進行核查;
二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學校的經費收支情況進行專項檢查,并對學校的其他收入情況進行核查,如:對東平小學上交我校的`水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。
由于分工明確,責任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對,對每條單據進行了認真的檢查,證明我校的經費收支、賬目規(guī)范、嚴謹,一清二楚,沒有發(fā)現學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為,財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的賬戶,沒有違規(guī)行為。
小金庫自查報告11
根據自治區(qū)紀委《關于印發(fā)<全區(qū)貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”工作方案>的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,為抓好中央巡視組“回頭看”反饋意見整改工作,我辦領導高度重視,自20xx年5月3日起立即組織相關人員,對照通知督查內容,結合貫徹落實“小金庫”等問題專項檢查工作方案要求,認真開展對本單位20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題進行全民自查,現將自查自糾情況報告如下:
一、整治重點
根據自治區(qū)紀委《關于印發(fā)<全區(qū)貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”工作方案>的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)整治行動的通知文件,主要整治20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題,重點整治“小金庫”等突出問題。
二、工作步驟
我辦對20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的.物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題進行“回頭看”,根據自治區(qū)紀委《關于印發(fā)<全區(qū)貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”工作方案>的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,專門召開關于“小金庫”等問題進行專項檢查班子會議,組織相關人員,明確任務分工,落實工作責任,嚴格按照工作要求進行全面自查自糾,對查擺出來的問題立行立改、全面整改。認真組織全體干部職工對個人是否存在違反中央八項規(guī)定精神問題進行自查自糾。對存在的違法違規(guī)問題,立即進行整改。
二、存在的主要問題
經檢查,20xx年以來,我辦沒有存在單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題。
三、今后的工作措施
針對存在的問題和不足,下一步,我辦將持續(xù)抓好“八項規(guī)定”精神的落實,繼續(xù)加大宣傳貫徹力度,完善各種規(guī)章制度,切實抓好中央八項規(guī)定精神及自治區(qū)、XX市和XX區(qū)相關實施意見的監(jiān)督檢查,積極完善責任追究機制,深化改革,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”等問題的長效機制,以良好的作風促進我辦各項工作的發(fā)展。
小金庫自查報告12
為認真貫徹落實我廳制定的《陜西省農業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫”工作方案》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下。
一、單位自查自糾的步驟和做法
。ㄒ唬﹦訂T部署(文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日)。我單位領導高度重視,召開全體干部學習、領會文件精神,深入做好思想發(fā)動,明確了這次治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,安排部署工作。
。ǘ┱J真開展自查自糾(截至20xx年6月25日)。按照通知要求,由財務的有關人員認真進行了自查。我辦嚴格遵守財務管理制度和規(guī)定,沒有發(fā)現違法違規(guī)的問題。
(三)加強組織領導。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長,財務及有關人員參加,研究制定有關治理措施,防止問題的發(fā)生。
二、自查自糾的結果
。ㄒ唬┌凑沼嘘P文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位的'項目資金,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
。ǘ┳詥挝怀闪⒁詠恚瑖栏癜凑肇攧展芾碇贫扔嘘P規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
。ㄈ┌凑肇斦兄Ц兑,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有“小金庫”。
小金庫自查報告13
嚴肅財經紀律和深入開展“小金庫”專項治理,是保障中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。xx縣財政局、xx縣監(jiān)察局、xx縣審計局、xx縣人力資源和社會保障局關于印發(fā)《xx縣關于深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作的通知》的通知文件要求,結合我鄉(xiāng)實際,開展嚴肅財經紀律和“小金庫”的自查自糾,就各項自查內容認真核對、力求準確,以便在自查時能夠發(fā)現問題和不足,查缺補漏,采取有效措施強化了對鄉(xiāng)財政資金的監(jiān)管,F就我鄉(xiāng)自查情況,整理如下:
一、加強組織領導
。ㄒ唬┼l(xiāng)黨委政府高度重視。根據我鄉(xiāng)實際,成立了由鄉(xiāng)長楊明申任組長,鄉(xiāng)紀委書記羅渝媚為副組長,鄉(xiāng)財政所成員的鄉(xiāng)財政資金監(jiān)管工作領導小組,展開對我鄉(xiāng)財政資金監(jiān)管的自查自評工作。
。ǘ﹪栏駡(zhí)行財經紀律。我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行國家及上級有關鄉(xiāng)財政財務管理工作制度、現金管理制度、專項資金管理制度等相關工作制度,梳理和完善專項資金管理、村賬鄉(xiāng)代理等業(yè)務操作規(guī)定和業(yè)務管理制度,爭取做到監(jiān)管工作步調統(tǒng)一、規(guī)范、完善。
二、對照要求認真自查自糾
按照《xx縣深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的要求,我鄉(xiāng)對20xx年1月-20xx年8月以來的所有經濟收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
。ㄒ唬┪亦l(xiāng)首先開展了對各辦公室嚴肅財經紀律和私設“小金庫”自查自糾工作,通過認真自查,各辦公室均不存在其他違反財經紀律和私設“小金庫”的'現象。
(二)我鄉(xiāng)財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨私設帳戶,未設立任何形式的“小金庫”。
。ㄈ┪亦l(xiāng)無自行出臺、發(fā)放獎勵性補貼,擅自越權出臺獎勵性補貼政策的情況,無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,無虛列支出、轉嫁支出、超標準、超范圍列支“三公”經費、會議費和培訓費等違反財經紀律的行為。
通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我鄉(xiāng)將在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關的財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角。今后,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財務,杜絕違反財經紀律事件的出現。
雖然,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管方面我們做了一些工作,也取得了一定成效,但與上級的要求和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還存在一定差距,還存在著個別項目資金監(jiān)管不到位,抽查巡查不及時等情況,在今后的工作中我鄉(xiāng)將進一步加強財政資金監(jiān)管力度,力求做到求真務實,主動查找不足,借鑒先進經驗,加強制度建設,全面推進財政科學化精細化管理,以積極、及時、準確的工作為本鄉(xiāng)經濟建設服務,為廣大的人民群眾服務,為我鄉(xiāng)經濟發(fā)展建設貢獻力量。
小金庫自查報告14
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)<關于深入開展“小金庫”治理工作意見>的通知》(中辦發(fā)〔20xx〕18號)、《中共中央紀委 監(jiān)察部 財政部 審計署關于印發(fā)<關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>的通知》(中紀發(fā)〔20xx〕7號)結合我校實際,現把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識
本次“小金庫”專項治理是中共中央、國務院統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實科學發(fā)展觀,推動事業(yè)科學發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預防腐敗體系,加強反腐倡廉建設的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機制的重要內容;是進一步強化預算管理與財務管理,完善單位內部監(jiān)督機制的'重要契機。
我校的專項治理工作結合學習實踐科學發(fā)展觀活動展開,學校領導班子高度重視,加強管理,認真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴肅財經紀律,嚴格規(guī)章制度,特別是加大內部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領導,責任分工
為了保障治理工作順利進行,學校成立 “小金庫”專項治理工作領導小組,全面領導我!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ。負責“小金庫”專項治理的日常組織和協(xié)調工作。并設立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。
治理“小金庫”工作領導小組及辦公室成員名單如下:
按照“誰主管、誰負責”的原則和黨風廉政建設責任制的要求,由行政“一把手”總負責,成立治理“小金庫”工作小組,切實做到思想認識、組織領導和工作落實“三到位”,把本單位治理“小金庫”專項工作抓細、抓實、抓好。
三、明確要求,重點治理
根據上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內容”中的七項表現開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
四、整改建章,規(guī)范完善
在專項治理工作期間,學校治理“小金庫”工作領導小組派出督導組,指導、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行,我校治理“小金庫”工作領導小組在專項治理工作期間,組織力量深入開展調研,定期聽取專項治理工作進展情況匯報,通報有關事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實事求是地落實整改責任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。
小金庫自查報告15
根據上級關于整治“小金庫”工作的有關精神,我校高度重視,積極開展這次自查活動,現將有關情況報告如下:
一、統(tǒng)一思想,提高認識
我校把“小金庫”治理工作作為當前群眾路線教育實踐活動的一項重點任務來抓,學校組織全體班子成員集中學習了上級文件,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、成立機構,明確職責
為加強對“小金庫”專項治理工作的組織領導,學校成立了“小金庫”專項治理工作領導組,負責全校的“小金庫”治理工作,協(xié)調解決有關重要問題。
組長:覃海云
副組長:張云福、李培兵、陳金梅
成員:于茂盛、喬小青、王群、姚龍
領導組下設辦公室,地點設在總務處。陳金梅同志兼任辦公室主任,負責“小金庫”專項治理的.日常組織協(xié)調工作。
三、對照標準,嚴格自查
我校嚴格對照《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》中檢查項目,通過認真自查、自糾,我校各項經費收支規(guī)范,管理嚴格,沒有“小金庫”現象。
四、建章立制,規(guī)范管理
學校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度。對違規(guī)使用學校教育經費、違規(guī)向學生亂收費,私設“小金庫”的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,保障學校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
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