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供應商年度履約評估報告
一、 目的
1、持續(xù)提升公司供應商管理水平,實現供應商優(yōu)勝劣汰,持續(xù)優(yōu)化供應商結構;
2、根據評估數據分析公司采購制度層面存在的問題,指導優(yōu)化采購制度、完善合同版本、提高內外部客戶滿意度,實現與供應商的合作共贏。
二、 依據
《采購管理制度》及《供應商管理作業(yè)指引》等。
三、 范圍
1、本次評估供應商類別:工程類、設計類、營銷類。
2、本次評估的供應商是在201X年度合同已經執(zhí)行完畢和正在執(zhí)行合同的供應商,已與各職能中心或城市公司簽訂合同,未在201X年度執(zhí)行合同的供應商除外。
3、評估周期:201X年1月—201X年1月。
四、 管理要求及責任部門
1、合約管理部組織和監(jiān)督供應商履約評估。
2、各職能中心、各城市公司的工作職責表:
3、項目部、工程管理部、景觀裝飾部、環(huán)藝設計部、規(guī)劃設計部、預算管理部、采購主管部門、營銷管理部、城市公司成本部、城市公司營銷管理部、設計執(zhí)行部門/總工、售后部(或承擔此責任的部門)是參與本次評估的評價部門,從專業(yè)和崗位角度出具評估意見。
4、江西公司成本部負責江西公司合作供應商(包括集團采購選擇的供應商)的履約評估;
五、 履約評估結果
針對各分公司關于201X年度供應商履約評估的數據,同一供應商,不同合同、不同項目均按一個供應商加權匯總分析。
1、河南區(qū)域
1.1工程類
按照杭州區(qū)域模式匯總分析。
六、 履約評估發(fā)現的問題
1、修訂《供應商管理作業(yè)指引》,固化供應商名錄。
2、完善采購管理制度。
3、協助企管部完善與采購相關的工程管理、預結算管理相關制度,完善制度體系。
4、優(yōu)化或補充采購相關審批流程。
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