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企業(yè)備用金管理制度

時間:2020-10-22 20:26:35 制度 我要投稿

企業(yè)備用金管理制度范本

  不少企業(yè)都會制定備用金管理制度,那么,下面是小編給大家整理收集的企業(yè)備用金管理制度范本,供大家閱讀參考。

企業(yè)備用金管理制度范本

  企業(yè)備用金管理制度范本1

  為規(guī)范集團(tuán)旗下各學(xué)校資金使用及財務(wù)管理,xx教育集團(tuán)現(xiàn)實(shí)行定額備用金管理制度,該制度具體管理辦法如下:

  1.根據(jù)學(xué)校日常零用現(xiàn)金開支需要,為各校區(qū)財務(wù)部門收費(fèi)員核定備用金定額RMB2000元每月,可循環(huán)使用;

  2.校區(qū)財務(wù)部門憑使用備用金取得的`原始憑證,編制分類報銷單據(jù),定期向總部報銷以補(bǔ)充備用金定額。但在會計處理上不通過定額備用金科目,也不必退回借款余額。

  3.平時,定額備用金科目不記錄領(lǐng)用事項,除非發(fā)生調(diào)整或收回備用金定額的業(yè)務(wù)。每周二,收費(fèi)員必須向總部會計部門報銷當(dāng)期費(fèi)用;

  4. 校區(qū)備用金主要用于因特殊情況急需支付的零星支出(招待費(fèi)除外),如:學(xué)?爝f費(fèi)、多刷一卡通費(fèi)用、每星期不超過500元的辦公用品采購等事項。其他超過500元的特殊支出須向總部申請付款。

  5.該備用金如因收費(fèi)員保管不善或核算支付錯誤導(dǎo)致公款丟失或缺少,責(zé)任由收費(fèi)員本人承擔(dān)。

  請校區(qū)各級部門依照上述規(guī)定申請使用支付備用,收費(fèi)員嚴(yán)格按照以上規(guī)定執(zhí)行備用金日常管理核算工作。

  企業(yè)備用金管理制度范本2

  1.本公司各部門零用周轉(zhuǎn)金的劃撥采取定額式,各部門劃撥1 000元,以供日常零星開支之用。2.各部門的備用金限用于購置消耗性文具用品及事務(wù)性臨時開支,其余購置器具修繕或金額較大的開支,均應(yīng)先行呈準(zhǔn)后始得辦理。

  3.各部門應(yīng)于每周六抄報本周諸項費(fèi)用開支,限次周星期一送會計科審核,次周星期三由會計科按各單位核準(zhǔn)金額劃撥,但開支申請金額較少者,合并至下周統(tǒng)一劃撥。

  4.各部門按周抄報該部門費(fèi)用時,應(yīng)按次序編號填制備用金報表,一式兩份,一份自行留底存查,一份送會計科憑以核對。

  5.各部門申請核撥時,應(yīng)將發(fā)票或收據(jù)貼于原始憑證粘貼頁上,在粘貼頁右下端應(yīng)有部門主管、申請人簽章證明。

  6.索取發(fā)票或收據(jù)時,應(yīng)注意本公司抬頭、廠家及負(fù)責(zé)人簽章品名、金額、數(shù)量等。

  7.會計科審核各部門備用金申請,須會同有關(guān)單位按其授權(quán)范圍審核各項費(fèi)用,并通知單位。

  8.各部門備用金賬務(wù)處理以不設(shè)立賬簿記載為原則,僅以備用金周報表代替。備用金(現(xiàn)金)報表代替現(xiàn)金簿,備用金(各項費(fèi)用)明細(xì)表代替費(fèi)用明細(xì)賬。

  9.各部門各項費(fèi)用應(yīng)于發(fā)生當(dāng)月報銷。

  10.本辦法未定事項,按慣例或會計一般處理原則辦理。

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