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退稅的申請(qǐng)書

時(shí)間:2024-11-05 11:41:22 海潔 退稅申請(qǐng)書 我要投稿

退稅的申請(qǐng)書(通用20篇)

  在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、人們往來越來越密切的今天,用到申請(qǐng)書的地方很多,申請(qǐng)書不同于其他書信,是一種專用書信。那么寫申請(qǐng)書真的很難嗎?下面是小編整理的退稅的申請(qǐng)書,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

退稅的申請(qǐng)書(通用20篇)

  退稅的申請(qǐng)書 1

____稅務(wù)局

  我單位20____年度應(yīng)納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。

  特此聲明。

  __有限公司


  ____年____月____日

  退稅的`申請(qǐng)書 2

____稅務(wù)局:

  我公司屬于______企業(yè),根據(jù)財(cái)稅______號(hào)文件,我公司貼合退稅要求,______年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)______元,應(yīng)退所得稅______元,特申請(qǐng)退稅。

  申請(qǐng)人:______

  _____年_____月_____日

  退稅的申請(qǐng)書 3

金昌市國稅局:

  20__年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  請(qǐng)給予批復(fù)!

  納稅識(shí)別號(hào):620301___768

  納稅編碼號(hào):620_____00092

  開戶行名稱:建設(shè)銀行股份有限公司金昌新華東路支行

  開戶行收款帳號(hào):_____________

  申請(qǐng)退款金額:Y3200元

  稅款所屬期:20__年9月

  申請(qǐng)單位:金昌市圣鑫汽車銷售有限公司

  ___年____月____日

  退稅的申請(qǐng)書 4

____國稅局:

  我公司是_____________(基本情況)。根據(jù)___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  _月份,我公司銷售收入__元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于__原因,被扣繳增值稅__元。

  根據(jù)__規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

  特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:

  __年__月__日

  退稅的申請(qǐng)書 5

__稅務(wù)局:

  我公司為__(類型)企業(yè),__年度年終匯算中,彌補(bǔ)__年度虧損_元后,全年應(yīng)繳所得稅額_元,已預(yù)繳了_元,多繳_元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  以上妥否,請(qǐng)批示。

  申請(qǐng)人:____單位

  20__年_月_日

  退稅的申請(qǐng)書 6

__稅務(wù)局:

  公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:____,納稅人識(shí)別碼為:_____。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20__]52號(hào))及(國家稅務(wù)總局公告20__年49號(hào))的`文件精神,從20__年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司____年_月和_月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納____年_月和_。特此申請(qǐng)。

  申請(qǐng)公司:___

  日期:20__年_月__日

  退稅的申請(qǐng)書 7

____市____區(qū)國稅局:

  茲有________有限公司,稅號(hào):____________。20____年銷售收入:________元,20____應(yīng)納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。

  根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應(yīng)退稅額:____元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:________元。

  望批準(zhǔn)!

  申請(qǐng)人:________有限公司

  日期:20____年____月____日

  退稅的申請(qǐng)書 8

金昌市國稅局:

  20__年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  請(qǐng)給予批復(fù)!

  納稅識(shí)別號(hào):

  納稅編碼號(hào):

  開戶行名稱:

  開戶行收款帳號(hào):

  申請(qǐng)退款金額:3200元

  稅款所屬期:20__年9月

  申請(qǐng)單位:

  日期:

  退稅的申請(qǐng)書 9

  東城區(qū)國稅二所:

  本企業(yè)20__年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,20__年公司總計(jì)虧損:181796.08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的'虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223.45元。( 20__年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元, 20__年度45564.44元)

  本企業(yè)20__年度實(shí)現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計(jì)算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

  經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國稅局提出退稅申請(qǐng)。

  __有限責(zé)任公司  

___年____月____日

  退稅的申請(qǐng)書 10

_市__區(qū)__稅務(wù)局:

  經(jīng)我司“__有限公司”決定,對(duì)于20__年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:

  __年__月__日

  退稅的'申請(qǐng)書 11

____國稅局:

  我公司是_____________(基本情況)。

  根據(jù)___規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元。

  根據(jù)__規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

  特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

  __________公司(公章)

  _年_月_日

  退稅的'申請(qǐng)書 12

_______稅局:

  20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局幫助辦理。

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:

  __年__月__日

  退稅的'申請(qǐng)書 13

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

  ______年___月___日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

  由于______經(jīng)開區(qū)國稅局在______年___月___日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

  申請(qǐng)人:

 ___年____月____日

  退稅的.申請(qǐng)書 14

連云港地稅局:

  _月_日,因操作失誤,我公司將_月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為__元,稅款于_月_日繳入連云港市級(jí)金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的`__元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  __公司

 ___年____月____日

  退稅的申請(qǐng)書 15

___區(qū)稅務(wù)局:

  20__年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20__年度、20__年度房產(chǎn)稅、土地稅__元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅__元;多交土地稅__元;

  現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請(qǐng)公司:____公司

  20__年__月__日

  退稅的申請(qǐng)書 16

____稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶________公司職工______,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在______,面積______㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了________室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積______㎡,購買價(jià)______元,并已依法繳納契稅______元。稅票號(hào):______號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)______號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(______地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

  特此申請(qǐng)

申請(qǐng)人:______

  _____年_____月_____日

  退稅的申請(qǐng)書 17

___稅局:

  因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):___________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:__銀行

  銀行賬號(hào):_____

  特此說明!

此致

敬禮

  申請(qǐng)公司:___

  ___年____月____日

  退稅的申請(qǐng)書 18

____稅局:

  本公司______(納稅編碼:____)因20__年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20__年1月01日至20__年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20__年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè),開戶行:________銀行,銀行賬號(hào):____

  特此說明!

  ___單位名字

  ____年_月__日

  退稅的申請(qǐng)書 19

__稅務(wù)局:

  我公司為__(類型)企業(yè),__年度年終匯算中,彌補(bǔ)__年度虧損__元后,全年應(yīng)繳所得稅額__元,已預(yù)繳了__元,多繳__元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  以上妥否,請(qǐng)批示。

  申請(qǐng)人:__單位

  __年__月__日

  退稅的申請(qǐng)書 20

__國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_____原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的'通知》(國稅發(fā)[20__]64號(hào))《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20__]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20__]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20__年_月_日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

  企業(yè)(公章)

  申請(qǐng)日期:20__年_月__日

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